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浅析ERP系统环境下建立内部控制的途径
2019-09-29
加快企业管理信息化水平是现代企业各项管理工作中的核心内容之一,尤其是重视企业财务管理会计工作的信息化,以及加大企业资源计划(ERP)推广与应用力度已成为当前企业经营者与管理者的头等大事,但是在大力推广ERP的同时,也不能忽略内部控制与风险管理在其
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某国有化工集团企业文化优化分析
2019-09-29
目前,国际公司把企业文化置于公司管理很高的位置。P Milo? (2016) 将企业文化定义为一系列的想法、态度、价值观以及行为模式;如果建设有针对性的企业文化,并将企业文化的实施与企业员工的绩效相结合,就能够提升员工的工作满意度,最终能够引导员工默契
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新医改政策下医院会计工作优化探析
2019-09-29
在改革背景下, 医院成了自负盈亏的市场主体, 在日常经营中, 医院必须重视财务统筹管理, 每一项开支都需要根据医院的实际情况做出决策。
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新医改下医院内部控制与审计的现状及措施
2019-09-29
摘要 :新时代人民群众对于医疗资源的要求越来越高, 国家因此适时推出了医疗体制改革回应社会关切。本文首先分析了新医改环境下医院内部控制与内部审计的现状, 同时有针对性的提出了提升内部控制与内部审计的措施, 希望可以为我国医疗卫生事业的可持续发展
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深圳新都酒店基本状况和内控现状
2019-09-29
虽然在地理位置、配套设施以及服务特色等方面具备一定优势,但近年来XD 酒店的经营状况并不理想。首先,酒店行业竞争激烈,同行服务高度趋同,国内星级酒店由于定价劣势和国际酒店的外部冲击,利润逐年走低,经营亏损时有发生。
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内部控制概述及相关理论
2019-09-29
内部控制虽然仍有固有缺陷需要弥补,但是无疑内部控制理论的发展和应用,对我国企业治理和合规经营有着积极重要的推动作用。本章将着重介绍内部控制的相关理论,包括这些理论的成立基础以及内部控制理论的主要内涵。
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会计电算化内部控制存在的问题与提升措施
2019-09-29
会计电算化内部控制工作对企业至关重要,需要从制度建设、组织人员配置、培训监督和创新体制建设等多方面健全和完善相应的流程、内容、标准和方法,才能切实提高内控水平,
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互联网金融服务企业的内部控制制度的完善探究
2019-09-29
在互联网金融日益发展的背景下, 其交易过程中也相继出现了一些问题, 针对大多数用户的理财观念相对保守, 金融知识较为薄弱, 风险承受能力低等特点。
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会计电算化对内部控制的完善的探讨
2019-09-29
长期以来, 内部控制都是社会热议的话题, 国内外的很多专家及学者都致力于内部控制问题的研究。除此之外, 为建立相对完善的内部控制机制, 政府部门也在制定政策时给予了支持
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医院内部审计与内部控制整合研究
2019-09-29
充分发挥内部审计与内部控制的优势, 让两者可以相互补充、相互借鉴, 并且相互完善, 从而使内部审计与内部控制进行全过程的融合、全领域的融合、全时段的融合, 从而实现医院
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浅析Y医药公司内部审计质量控制问题
2019-09-29
设立健全的内部控制制度是医药企业发展的关键, 如何确保企业内部控制制度得以完善的实施, 敦促企业的财务和日常生产管理得到正常的发展, 这是医药企业需要面临的管理难题。
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内部审计与内部控制的融合策略探究
2019-09-29
文章重点针对医院的内部审计与内部控制的融合策略进行了详细的分析。
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探讨企业会计内部控制的重要性及不足改进策略
2019-09-29
随着时代的进步与国家经济实力的提升, 越来越多的企业出现在了社会发展中, 不仅为国家建设与可持续发展带来了不小的机遇与挑战, 还在很大程度上推进着市场经济的发展。
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分析会计电算化系统对企业内部控制的影响
2019-09-29
企业内部控制制度是企业委托管理的一项重要手段, 在企业内部经营管理系统中扮演着非常重要的角色。随着电算化技术的不断完善, 会计电算化在企业的普及应用, 企业的经营管理
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分析我国内部控制审计费用影响因素及政策建议
2019-09-29
摘要 我国内部控制审计时间并不长,内部控制审计费用相关理论并不完善,对内部控制审计费用的研究还有待深入。目前,我国内部控制审计已发展至强制披露阶段。越来越多的公司披露了内部控制审计费用相关的信息,我们可以查询和收集到更多内部控制审计数据,这
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某大酒店内部控制模式优化探析
2019-09-29
第一部分为引言。主要阐述本论文的写作研究背景、研究意义、研究内容、研究方法、国内外研究成果以及本文创新点。第二部分为内部控制相关理论。该章节主要阐述企业内部控制形成的理论基础,通过理论研究,提炼总结内部控制的概念界定,目标,实施原则及构成要
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