常见问题
欢迎来到大学堂论文网,权威的
论文代写
、论文发表平台,服务论文行业十二年,专业为您提供论文代写代发服务
范文
期刊
如找不到所需论文资料、期刊 请您在此搜索查找
检索标题
智能模糊
网站首页
客户服务
经济论文
法律论文
医学论文
管理论文
体育论文
教育论文
工程论文
护理论文
农业论文
财经论文
哲学论文
综合期刊
哲学期刊
财经期刊
农业期刊
护理期刊
工程期刊
教育期刊
体育期刊
管理期刊
医学期刊
法律期刊
经济期刊
历史期刊
TAG标签:
浅析产融结合城市商业银行内部审计的问题及对策
2019-09-29
产融结合即大型企业集团控股金融机构, 以控股方主营业务领域为中心开展专业金融服务的商业模式。
[阅读全文]
浅析企业内部审计信息化建设的现状及对策
2019-09-29
企业内部审计, 并非单纯对财务方面进行审计, 同时也是对整体的经营情况进行审计。
[阅读全文]
内部审计论文范文(写作参考6篇)
2019-09-29
内部审计与绩效评价工作是对员工工作表现的一种考核与综合评价机制,同时也包括引导的职责,对员工履行的职责的进度与质量进行评价。
[阅读全文]
浅析内部审计风险及其控制
2019-09-29
作为企业管理中重要的一部分,企业内部审计就是在企业内部建立的一个独立的审计机构,对企业的经营管理实行全面的经济监督。
[阅读全文]
大数据下企业内部审计中存在的问题及创新途径
2019-09-29
企业内部审计指以增加价值、改善组织运营为目的的、对企业各类业务进行的控制、评价和治理。
[阅读全文]
在内部会计监督中内部审计的运用研究
2019-09-29
内部审计与会计监督受到了社会各界的广泛关注与青睐, 如何正确处理内部审计与内部会计监督之间的关系, 使内部审计工作得到有效的应用是所有企业面临的共同课题。
[阅读全文]
在公司治理中内部审计的实际作用
2019-09-29
内部审计是完善公司治理、使企业获得可持续发展的关键所在。因此, 充分发挥出内部审计在公司治理中的作用尤为重要。
[阅读全文]
浅析行政事业单位内部审计的问题及工作要点
2019-09-29
在行政事业单位运行及发展的过程中, 内部审计工作的构建是十分重要的。
[阅读全文]
浅析内部审计独立性问题
2019-09-29
根据单位性质的不同, 内部审计的性质也有所变化, 但是最核心的最基本的独立性是永远都不变的, 只有如此内部审计的整体功能才能体现。
[阅读全文]
医院内部审计与内部控制整合研究
2019-09-29
充分发挥内部审计与内部控制的优势, 让两者可以相互补充、相互借鉴, 并且相互完善, 从而使内部审计与内部控制进行全过程的融合、全领域的融合、全时段的融合, 从而实现医院
[阅读全文]
浅析企业内部审计信息化运用
2019-09-29
对企业内部审计信息化进行建设, 主要是构建起企业内部监督管理评价系统, 保证企业内部审计活动、内部控制活动合法有效。
[阅读全文]
内部审计与内部控制的融合策略探究
2019-09-29
文章重点针对医院的内部审计与内部控制的融合策略进行了详细的分析。
[阅读全文]
经济新常态下如何更好地发挥内部审计的作用
2019-09-29
进入经济新常态以来, 各行各业生产者都在采取积极策略应对挑战, 保持原有竞争优势、谋求新的增长点。文章以国有企业为例, 研究新常态下如何更好地发挥内部审计的作用, 分析
[阅读全文]
房地产企业内部审计发展现状及问题分析
2019-09-29
我国房地产行业的内审部门发展还不够完善, 还存在许多问题, 需要我们找出内审部门发展的问题, 从而促进房地产内审部门的发展
[阅读全文]
事业单位内部审计不足与完善建议
2019-09-29
内部审计是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议, 以促进单位完善治理、实现目标的活动。
[阅读全文]
传统的内部审计工作存在的问题及解决思路
2019-09-29
内部审计作为一种独立客观的评价活动, 应为发电企业风险管理提供可靠的信息。内部审计的报告应作为企业进行风险判断的重要依据.
[阅读全文]
上一页
1
2
下一页
快速导航
代写论文流程
发表论文流程
老师简介
发表价格
代写价格
论文修改
合作期刊
常见问题
信誉介绍
联系我们
关于我们
推荐期刊
分析科学学报
长江学术
中国金融电脑
江西理工大学学报
人民之友